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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
9433
9107
9107
9107
9107
9107
9107
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9107
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9107
9107
9107
NOMBRE DEL PROVEEDOR
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
FECHA DE
PAGO
CONCEPTO
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1
SERVICIO DE COFFE BRAKE PARA JUNTA CON PERSONAL DE
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
HAMBURGUESA Y REFRESCOS
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
PAPAS SABRITAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA EMBOTELLADA
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
COMPRA DE SABALITOS DE AGUA PARA CARRERA 5K DIA DE
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO INTEGRACION
COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE
COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE
HIELERA Y HIELO PARA EVENTO DE INTE. FAMILIAR
RENTA DE JIELERA Y HIELO EN BARRA
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS (100) PARA LA SRA R
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
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20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
FACTURA
M1089
A1008
A1078
A1062
A1018
A1063
A1312
A980
A1150
A1313
A1314
A1064
A983
A1187
A1069
A1084
A1065
A1265
A1071
A1067
A985
A987
A986
A994
A990
A884
A1153
A1002
A981
A1267
A1076
A1077
A1080
A924
A1010
A1130
A1291
A1290
A1309
A1282
A1281
a1155
A1068
A1193
A1214
MONTO
348,000.00
2,453.40
3,221.32
3,480.00
2,992.80
2,291.00
928.00
2,030.00
4,094.80
1,738.84
1,738.84
4,048.40
3,439.40
2,946.40
4,288.52
2,430.20
6,223.40
1,649.52
914.08
2,166.88
2,322.32
3,089.08
1,927.92
4,605.20
3,778.12
18,560.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
823.60
3,480.00
823.60
823.60
522.00
2,372.20
556.80
2,668.00
2,668.00
2,668.00
1,450.00
2,291.00
1,392.00
2,668.00
CTA.
CARGO
Nº CHEQUE
06850060
06250073
06250050
06250050
06250048
06250033
06250020
06250001
06250001
06250001
06250001
06250001
06250001
06250001
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05950022
05610080
05610077
05610077
05610077
05610077
05610077
05610077
05610077
05610077
05610077
05610075
05610075
05610071
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
50300002507
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50300002508
50300002508
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50300002508
50300002508
50300002508
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50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
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50300002508
50300002508
50300002508
Página 1
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
9107
9107
9107
9107
9107
9107
9107
9107
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9107
9107
9107
9107
3185
3090
3090
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C
MONTANA TRASPORTATION SA DE CV
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE
HAMBURGUESA,REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA DE 1/2
RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS
LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,
RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA
RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL
GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL
RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE
EJERCITADORES MONTERREAL CIRC DE LA PAZ
EJERCITADORES FRACC INSURGENTES
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA
RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ
RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,
PANTALLA,PLANTA DE LUZ,PARA SECTOR CEDRO PARA EVEN
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA TOLDO,SILLA INFANTIL,MESA INFANTIL,SONIDO ME
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,
RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,
RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,
RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,
RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO
FECHA DE
PAGO
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
FACTURA
A1216
A1215
A1139
A1188
A1273
A1081
A1089
A999
A1129
A1005
A1086
A1294
A1007
A1298
A1152
A1131
A1088
A1268
A1269
A1074
A1200
F1672
1657
1658
1372M
1157M
1298M
1300M
1331M
1422M
1286M
1352M
1033M
1305M
1412M
1266M
1276M
1231M
1229M
1449M
1445M
1450M
1330M
1451M
1448M
1272M
MONTO
2,668.00
2,668.00
5,498.40
3,207.40
2,668.00
7,574.80
2,291.00
5,701.40
278.40
11,136.00
3,097.20
82,244.00
2,064.80
3,190.00
8,871.68
7,196.63
7,881.04
8,871.68
8,871.68
1,276.00
1,740.00
27,200.00
71,635.80
71,635.80
34,737.36
34,296.56
34,737.36
28,624.16
34,737.36
23,357.76
2,459.20
5,243.20
7,167.00
2,146.00
27,231.00
5,614.40
30,974.32
19,193.36
1,697.08
3,166.80
5,556.40
6,252.40
26,663.76
417.60
7,516.80
3,584.40
CTA.
CARGO
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
05610050
05610026
05610021
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610010
05610010
05610010
05610010
05610010
05610004
05160003
05320060
06850060
06850060
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610075
05610075
05610050
05610032
05610021
05610021
05610021
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
Nº CHEQUE
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002508
50300002509
50300002510
50300002510
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
50300002511
Página 2
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
9505
7889
7889
7889
7889
7889
7889
7889
7889
1880
0723
0723
0723
0723
0723
0723
7077
5191
4479
4479
6308
0165
3989
3218
3952
3952
7166
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
NOMBRE DEL PROVEEDOR
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
PROLIXE, S.A. DE C.V.
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
LAVAMAC, S.A. DE C.V.
REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
PUENTE RESENDEZ JORGE
EHRLICH, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.
GUEL RODRIGUEZ LETICIA
GUEL RODRIGUEZ LETICIA
HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PRENSA E
SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL
RENTA DE HIELERA Y COMPRA DE HIELO EN BARRA
150 REFRESCOS DE LATA
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL
RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE ESCOMBRO DEL DI
CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO
CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,CARTUCHO TRICOLOR Y NEGRO
MOUSE OPTICO USB MARCA MICROSOFT
COMPUTADORA COMPLETA CORE 132100/2 LCD 19
CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO
TRIZIDE TABLETA DE 3 CUBETA,ALCALOS CUBETE,
MONOBLOCK,KIT DE REP,BOTADORE,VARILLA,CABEZA REM
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI
REP DE KIT DE TIEMPO A LA UNIDAD FORD PLACA RA 20
COBERTORES
SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS
PAGO FAC 060 REVISION DEL AREA DE COMERCIO DEL MUN
PAGO FAC 134 CUARTO PAGO SERVICIOS DE LOS SERVICIO
COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADAS DE PERSON
COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES POSADAS DEL MPIO
COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60 R18
600 BOLSAS NEGRA PARA BASURA 9 X 120
BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA
COMPRA DE ARTICULOS PARA ACUTIVIDADES ACUATICAS Y
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,
BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,
BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
FECHA DE
PAGO
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131202
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
FACTURA
1302M
2238A
2125A
2248A
2246A
2239A
2237A
2242A
2127A
84
A0672
A0681
A0663
A0634
A0627
A0671
A000981
11424
B2969
B2259
A8365
B15
060
134
5806
5791
A6820
A272
A192
A411
A493
A381
9891
A134
A67
A165
A148
A66
A117
A434
A197
A460
A396
A86
A433
A458
MONTO
12,476.96
3,828.00
4,366.24
22,470.00
1,861.80
6,832.40
823.60
2,088.00
1,000.00
62,640.00
4,819.80
1,972.00
2,714.40
591.60
7,331.20
17,400.00
20,000.00
50,000.00
29,545.20
28,153.20
94,499.40
150,000.00
30,000.00
188,500.00
131,194.86
19,000.00
22,620.00
29,754.00
14,877.00
29,754.00
370.85
513.30
21,406.64
842.16
1,310.80
754.00
11,252.00
2,596.00
1,816.00
3,647.16
6,751.20
4,738.60
6,960.00
6,264.00
1,620.00
2,919.20
CTA.
CARGO
05610020
06250077
06250046
06250033
06250022
06250010
05610077
05610050
05610045
05320060
06020046
06020046
06020046
06020046
06020021
06020003
09210026
05810060
05810080
05810060
05910004
05910024
05170030
16870001
05610041
05610004
06110003
06810060
06810060
06810060
06250024
06160050
06160026
06120024
06120024
06050060
05950022
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610024
05610021
05610021
05610021
Nº CHEQUE
50300002511
50300002512
50300002512
50300002512
50300002512
50300002512
50300002512
50300002512
50300002512
50300002513
50300002515
50300002515
50300002515
50300002515
50300002515
50300002515
50300002516
50300002517
50300002519
50300002519
50300002521
50300002522
16800000992
16800000993
16800000995
16800000995
50300002524
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
Página 3
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0192
9342
NOMBRE DEL PROVEEDOR
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
GUERRA GARZA RAMON
CONCEPTO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CHICO PARA DIFERENTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
FRENOS GENERALES RAM,RECTIFICADO DE DISCOS RAM
REP DE FRENOS GENERALES UNUDAD CHEROKE BLANCA
REPARACION DE DEFENSA DODGE RAM 2011,CAMIO DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES
CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD
REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS
FECHA DE
PAGO
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
FACTURA
A408
A77
A352
A358
A206
A227
A353
A386
593
600
601
603
602
615
534
336
528
599
616
613
610
576
553
511
464
518
589
526
578
597
554
551
581
592
596
549
538
530
522
426
484
438
458
416
732
1145
MONTO
2,486.52
2,552.00
737.76
258.48
1,610.59
1,610.59
5,980.96
16,880.32
788.80
6,586.48
4,317.52
522.00
4,489.20
4,249.09
5,659.64
7,632.80
5,008.88
19,240.92
7,282.46
5,156.19
13,050.00
3,760.72
1,441.88
5,312.80
4,071.60
4,317.52
3,703.88
5,659.64
3,365.16
7,897.28
1,441.88
1,441.88
6,702.48
10,168.56
6,702.48
2,378.00
2,378.00
4,367.40
4,471.80
1,869.92
951.20
4,883.60
10,869.20
4,268.80
300,000.00
23,861.20
CTA.
CARGO
05610021
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610004
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810079
05810060
05810050
05810048
05810048
05810048
05930024
05810080
Nº CHEQUE
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002526
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002527
50300002528
50300002530
Página 4
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
NOMBRE DEL PROVEEDOR
9342
9342
6127
7519
7519
7519
7519
7519
6316
2085
3133
3133
6113
7143
3085
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
3936
6124
6124
1469
7205
5003
3780
6264
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
SILVA PONCE ERICK ROLANDO
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
CANTU MEDELLIN ALBA
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.
RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V.
REYES ROCHA DANIEL ANGEL
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
YORTE, S.A. DE C.V.
HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.
HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.
UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.
MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
CONCEPTO
REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS
REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS
RENTA DE RETROEXCAVADORA,MOTOCONFORMADORA
CEDULA CITATORIA PARA INSPECCIONES DE DESARR
CALCA VINIL IMPRESO EN SEL A COLOR
FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR
NUMEROS PARA CARRERA EN EL PARQUE NIÑOS HEROES
VOLANTES PARA EL 15 DE SEP-2013
PAGO DE FACTURA 451 COMPRA DE CAJAS DE CHOCOLATE P
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL
MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO
PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES
FOTOGRAFIA DE DESARROLLO ECONOMICO
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
PLAYERA TIPO POLO MAYORK CAB LISO
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
BLUSA GABARDINA MANGA LARGA BLANCO
LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
350 BOLETOS PLASTICO GRUESO COLOR NARANJA CON LOGO
BOLETOS PARA EL PARQUE METROPOLITANO
HOJAS MEMBRETADAS PARA INGRESOS
HOJAS MEMBRETADAS TAM CARTA A COLOR
RECIBOS OFICIALES
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
TRABAJOS DE IMPRENTA ( TRABAJOS DE PETICIONES DE J
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
TARJETAS DE PRESENTACION PARA REG PEDRO LUSI MORIN
TARJETAS DE PRESENTACION REGIDOR ISIDRO BARRON
TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V
TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
BACK 3.66X2.44 JARDIN DE NIÑOS ARSENIO CANTU LEAL
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT
COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPYV
COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPYV
SERVICIO DE TRANSPORTACION
CLAVOS PARA BOYAS
RENTA DE CAMION
RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA
FECHA DE
PAGO
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131203
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131204
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
FACTURA
1146
1141
0231
A4606
A4616
A4605
A4550
A4538
451
104
176
162
A1618
4547
026
09805
10618
09997
09732
09868
11119
08113
11444
10617
10735
11651
10606
09981
11199
09978
09979
100018
11606
10245
12166
11267
11169
09869
09975
A8
A9
31
2826
362
A340
2097E
MONTO
3,364.00
6,090.00
99,397.50
13,739.04
1,160.00
11,832.00
2,900.00
23,200.00
55,680.00
13,356.70
22,272.00
33,408.00
50,000.00
46,400.00
27,840.00
4,083.20
6,171.20
1,200.60
7,018.00
800.40
1,113.60
5,568.00
812.00
46,400.00
5,800.00
8,700.00
43,152.00
1,243.06
31,320.00
3,480.00
1,243.06
580.00
522.00
16,100.80
7,586.40
1,844.40
1,968.17
60,320.00
60,320.00
29,700.00
29,700.00
92,800.00
9,280.00
129,920.00
71,000.00
23,357.76
CTA.
CARGO
05810080
05810080
05320060
06050071
06050050
06050032
06050020
06050004
05610030
06850060
06850060
06850060
06850060
05540046
05530046
06200033
06200032
06200020
06200003
06160001
06050077
06050075
06050050
06050032
06050032
06050032
06050032
06050014
06050010
06050010
06050010
06050001
06050001
05610080
05610050
05610050
05610020
05610010
05610010
16870001
16870001
05350020
06340060
05320060
05350072
05610080
Nº CHEQUE
50300002530
50300002530
50300002531
50300002532
50300002532
50300002532
50300002532
50300002532
16800000996
50300002534
50300002538
50300002538
50300002540
50300002541
50300002543
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002548
50300002551
50300002551
16800001004
50300002554
50300002555
50300002556
50300002557
Página 5
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
6264
6264
6264
6264
6264
6264
6264
0666
0666
0666
0666
0666
6271
3199
6308
8387
2065
8557
8489
8489
8489
8489
8489
8489
8489
8489
8411
8411
8411
8411
8411
6320
6320
6320
6320
6320
3820
6319
1880
6271
4479
4479
0678
0678
0678
0678
NOMBRE DEL PROVEEDOR
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.
OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.
OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.
OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.
OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.
LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA
SERBA 21, S.A. DE C.V.
BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.
ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV
VELA RAMOS MARIO
CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.
ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REYES GUZMAN VERULO
REYES GUZMAN VERULO
REYES GUZMAN VERULO
REYES GUZMAN VERULO
REYES GUZMAN VERULO
RENTACOM TRONCAL SA DE CV
MANCA TELLO LILIANA
PROLIXE, S.A. DE C.V.
LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,PROYECTOR
RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,TOLDO,MESAS
REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV
REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV
REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV
REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV
REPARACIONES DE UNIDADES ASIGANADAS A LA SSPYV
SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,
60 BICICLETAS R-12 Y 60 BICICLETAS R-16
60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI
SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELD
BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D
RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 PARA TRABAJOS EN DIV
180 LTS DE SUMINISTRO DE FUJICIDA PARA ARBOLES,250
4 DESBROZADORA MCA STHILMOD FS-450
REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA
FRIJOL,SALCHICHA,CHORIZO,BOLSAS DE CHICHARRONES
REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA
REFRESCOS,AGUA EPURA,CHAROLA DE FRUTA
2000 SANIWICH Y REFRESCOS PARA (PARA EVENTO EN EL
SUMINISTRO DE ASPERSORES PGP PS-04-04
SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE
SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE
RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV
RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV
RENTA DE RETROEXCAVADORA
PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET
PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET
PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET
PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET
PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET
RENTA DE FRECUENCIA DESFILE CIVICO -2013
PAGO FAC 856 PRESENTACION ESPECTACULO NAVIDEÑO 11
RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIR DE ESCOMBRO DEL DIV
SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
FECHA DE
PAGO
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131205
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
FACTURA
2098E
2099E
2073E
2084E
2086E
2072E
2089E
078
079
080
081
097
506
CFDI1828
A8368
743
0998
3652
.3521
2917
2566
2565
2567
2568
2177
3530
2043
2031
3188
2923
3708
H886
H886
H886
H886
H886
F03869
856
85
506
B2713
B2264
A2561
A2143
A2498
A2506
MONTO
-
23,357.76
23,357.76
23,357.76
23,357.76
23,357.76
17,168.00
33,704.96
7,134.00
8,676.80
1,508.00
2,088.00
6,612.00
70,000.00
92,707.20
178,200.00
85,000.00
75,000.00
150,800.00
212,860.00
103,286.45
1,842.08
3,007.30
2,130.92
1,561.36
34,800.00
174,528.96
8,004.00
97,324.00
133,400.00
133,400.00
133,400.00
3,830.19
11,490.56
3,830.19
3,830.19
1,981.13
46,400.00
5,220.00
20,880.00
75,000.00
50,251.20
12,226.40
689.47
6,774.92
4,399.30
528.06
CTA.
CARGO
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
06430007
05610033
05610033
05870080
17000004
05350060
17000060
06340060
06250050
06250033
06250033
06250033
06250020
06160075
06830060
06830060
05350060
05350060
05350060
05170045
05170033
05170031
05170030
02300002
05360021
05610050
09210026
06430007
05810080
05810080
09210026
09210026
06340060
06340060
Nº CHEQUE
50300002557
50300002557
50300002557
50300002557
50300002557
50300002557
50300002557
50300002558
50300002558
50300002558
50300002558
50300002558
50300002559
50300002561
50300002562
50300002563
50300002564
50300002565
50300002566
50300002566
50300002566
50300002566
50300002566
50300002566
50300002566
50300002566
50300002567
50300002567
50300002567
50300002567
50300002567
50300002571
50300002571
50300002571
50300002571
50300002571
50300002572
50300002573
50300002574
50300002575
50300002576
50300002576
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
Página 6
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
1790
1790
1790
3135
3135
3135
3135
3135
3135
3135
5346
5346
0261
0165
0165
8473
7519
0639
0639
0639
0639
0639
0639
1279
9433
7889
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
2089
NOMBRE DEL PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO
GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO
GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV
RED RECOLECTOR SA DE CV
RED RECOLECTOR SA DE CV
SOLO GAS, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
SILVA VILLARREAL ALICIA
CONCEPTO
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS
REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE
REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA # 06 MARCA STH
REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE
REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE
REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE
REPARACION DE MOTOSIERRA DE EXTENSION
2 SPK 14,RUEDA DE PLASTICO DE 14"
PAGO DE FACT. 68173 RECOLECCION DE DESECHOS
PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO
SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI
PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI
JUEGO DE REQUISICIONES DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA
MESITA DE ARCHIVO MOVIL, FABRICADA EN MELAMINA
SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS
SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS
SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS
SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS
RENTA DE SILLAS DE VISITAS,3 PLAZAS,TAPIZADA SENS
222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01
POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DAHOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
FECHA DE
PAGO
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
FACTURA
A2547
A2551
A2496
A2093
A1990
A1929
A2497
A2501
0525
0527
0528
0142
0131
0154
0153
0152
0149
0136
68173
67629
CFD22492
B15
B18
A38
A4645
523
522
521
530
524
367
2173
M1088
2257
2542
1942
2585
2542
1912
1892
2580
2578
2567
2542
2579
2137
MONTO
9,901.30
11,592.05
539.01
2,349.58
11,205.37
512.87
1,345.07
163.00
11,716.00
11,716.00
11,716.00
1,618.20
1,685.48
1,090.40
1,748.12
1,748.12
2,916.24
786.48
454,465.48
146,000.00
400,000.00
300,000.00
500,000.00
200,000.00
21,402.00
1,276.00
1,647.20
1,647.20
9,604.80
18,328.00
6,438.00
30,276.00
81,200.00
81,200.00
400.48
4,429.17
8,700.00
11,217.43
229.68
2,064.45
6,621.86
6,264.00
2,296.80
781.38
7,230.05
19,505.40
CTA.
CARGO
06340060
06340060
06160004
05870042
05870042
05870042
05870041
05810080
05810080
05810080
05810080
09210026
06340060
05850060
05850060
05850060
05850060
05810026
18100060
18100060
06100072
05910024
05910024
18090001
06050033
06410080
06410031
06410031
06410011
06400046
06400020
05930080
05860060
06250072
06340003
06020050
06020003
06020003
06000075
06000050
06000050
06000050
06000032
06000003
05950022
05610080
Nº CHEQUE
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
50300002577
50300002578
50300002578
50300002578
50300002579
50300002579
50300002579
50300002579
50300002579
50300002579
50300002579
50300002580
50300002580
50300002581
50300002582
50300002583
50300002584
50300002587
50300002588
50300002588
50300002588
50300002588
50300002588
50300002588
50300002589
50300002590
50300002591
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002592
50300002593
Página 7
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
2089
2089
2089
5064
5064
3839
8276
8276
8276
4479
4479
4479
4479
4479
4479
8607
8863
8863
0723
0723
0723
0723
0723
7206
7206
7206
7206
6328
3133
0900
2152
9342
9342
9342
9342
9342
9342
4479
4479
4479
1279
5733
5733
5733
5499
6299
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.
GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.
ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
DE LEON GONZALEZ ROSENDO
GALLARDO MELCHOR CESAR
GALLARDO MELCHOR CESAR
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. DE C.V.
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
GARZA HERNANDEZ ELOY
REGIO ASISTENCIA GRUAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
CONCEPTO
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO,SILLA
CUBETA PINTURA,BROCHA,RODILLO
EXTENSION PARA RODILLO,BROCHA,RODILLO
JUEGO INFANTIL TERMINATOR PLUS HD
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB
REP DE SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD 267 PLACA
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 333,339,417,329,22
PAGO FAC 0040 ROTULACION DE 200 ETIQUETAS PARA DIF
ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E
RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRANAJOS E
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
ACUMULADOR DE 12 PLACAS (RG61785)CAMBIO DE CADENA
MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL
MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL
RENTA DE CAMION DE 3.52 TON PLATAFORMA
ABONO A ADEUDO SEGUN LISTADO 1
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
BALATAS,LIQUIDO FRENOS,PUGRADO GENERAL,MANO DE O.
AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMA
REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A
REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A
222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
PAGO DE FACTURA 0790 SERVICIO DE BANQUETE 200 PERS
PAGO FAC 2434 PLATAFORMAS EVENTO 18 DE NOVIEMBRE D
FECHA DE
PAGO
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131206
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131209
20131210
20131210
FACTURA
A000017
2133
2132
MTY2389
MTY2375
150
1935
1931
1926
B2706
B2705
B2709
B2158
B2372
B2967
0040
1928
1911
A0667
A0656
A0666
A0660
A0655
3080
3103
3102
3066
CFDI1
177
97
09122013
1102
1131
1130
1128
1126
1138
B2708
B2111
B2389
2174
293
294
295
790
2434
MONTO
4,756.00
1,740.00
10,063.00
24,053.76
23,993.44
52,084.00
28,710.00
18,995.00
27,973.40
32,712.00
45,158.80
18,049.60
14,024.40
20,624.80
76,188.80
11,890.00
171,575.16
28,424.84
25,311.20
3,232.92
1,595.00
2,436.00
3,665.60
3,190.00
3,306.00
3,306.00
2,146.00
122,748.88
22,272.00
114,840.00
250,000.00
20,600.00
754.00
870.00
1,716.80
2,644.80
6,171.20
48,024.00
3,804.80
7,389.20
40,552.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
50,228.00
31,360.00
CTA.
CARGO
05610021
05610020
05610004
05870042
05870042
06850060
05610032
05610020
05610020
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05860060
05320060
05320060
06430007
06020071
06020033
06020021
06020020
05810080
05810080
05810080
05810010
05870033
06850060
05320060
05420072
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810060
05810080
05810080
05810080
05930080
05610077
05610077
05610077
05160046
05540033
Nº CHEQUE
50300002593
50300002593
50300002593
50300002594
50300002594
50300002595
50300002596
50300002596
50300002596
50300002597
50300002597
50300002597
50300002597
50300002597
50300002597
50300002598
50300002599
50300002599
50300002600
50300002600
50300002600
50300002600
50300002600
50300002601
50300002601
50300002601
50300002601
50300002603
50300002604
50300002605
16800001022
50300002607
50300002607
50300002607
50300002607
50300002607
50300002607
50300002608
50300002608
50300002608
50300002609
50300002610
50300002610
50300002610
16800001034
16800001035
Página 8
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
6333
6333
6271
2065
8198
2085
2085
2085
2085
2085
2085
0900
5213
3032
2052
3820
3133
6240
2089
1877
8276
8276
8276
8276
7889
8375
5656
6487
6487
5515
6289
3090
3090
3090
3088
3088
7519
7519
7519
7519
7519
3183
6336
9491
1469
0690
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RAMOS GARZA GLADIS ELENA
RAMOS GARZA GLADIS ELENA
LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA
VELA RAMOS MARIO
BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV
MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV
ENERLOC SA DE CV
RENTACOM TRONCAL SA DE CV
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SILVA VILLARREAL ALICIA
SOLOCNC SA DE CV
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.
ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
CARRLUNSA SA DE CV
DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
MARTINEZ GARZA ARTURO
MARTINEZ GARZA ARTURO
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
LOZANO GUTIERREZ ELIGIO
JAIME VELA MIGUEL ANGEL
GAVIÑA BALCAZAR GERARDO
UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C
SEPSA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
PAGO FAC 390 COMPRA DE 700 ALGODONES DE AZUC
PAGO FAC 389 COMPRA DE 200 ALGODONES DE AZUC
SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,
BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D
FAC 0286 PAGO DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL RAPI
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1
COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D
MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA
RENTA DE FRECUENCIAS SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M
MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL
30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA3º ETAPA PARQUE METROP. RECURSO CONADE 2013
PAGO FAC A 41 SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE A
COMPRA DE REGALOS
COMPRA DE REGALOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA
CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD
COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS
BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS
FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS
FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS
FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS
FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS
FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS
PAGO FAC 839 PAGO POSADA NAVIDEÑA
REPARACION DE RIN Y AMORTIGUADOR POR DAÑOS BACHE
FAC 0090 PAGO ARBITRAJE DE 47 PARTIDOS TORNEO DE F
SERVICIO DE TRANSPORTACION
RECOLECCION DE TALON DE NOMINA MES DE AGOSTO
FECHA DE
PAGO
20131210
20131210
20131210
20131210
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131211
20131212
20131213
20131213
20131213
20131213
FACTURA
389
389
506
0998
286
74
98
107
101
105
108
98
884
000080
2074
F03707
182
CFDI1848
A000005
SCN20
1692
1450
1927
1693
2257
FR 6757
A41
983696A
1246348A
3231
O204
1939
1941
1942
1266
1267
3470
3472
3471
3469
3474
839
6336
0090
31
YM10259
MONTO
9,338.00
4,408.00
61,231.47
200,000.00
3,027.60
15,051.23
2,208.64
11,616.24
28,449.00
19,139.54
28,234.40
127,600.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
6,124.80
22,272.00
31,320.00
51,086.40
75,000.00
2,372.20
8,120.00
18,995.00
21,407.80
100,000.00
1,498,555.56
40,600.00
13,176.00
42,486.00
30,000.00
50,000.00
72,289.58
72,289.58
5,500.00
4,582.00
8,584.00
1,566.00
2,871.00
2,871.00
3,456.80
40,020.00
30,044.00
5,660.00
10,086.20
92,800.00
10,123.97
CTA.
CARGO
05610050
05610020
06430007
17000004
05950041
06850060
06850060
06850060
06850060
06850060
06850060
05320060
05610004
05320060
09210026
05360048
06850060
05610033
05610020
05320060
05610073
05610033
05610020
05610020
06250072
07650071
05840007
17000033
05610041
05810060
06850060
06850033
06850033
06850033
06210060
06210060
06050033
06050032
06050032
06050032
06050003
05160003
05220011
05950041
05350020
05760031
Nº CHEQUE
16800001038
16800001038
50300002621
50300002622
16800001039
50300002625
50300002625
50300002625
50300002625
50300002625
50300002625
50300002627
50300002628
50300002629
50300002630
50300002631
50300002632
50300002633
50300002638
50300002640
50300002641
50300002641
50300002641
50300002641
50300002642
50300002643
50300002644
50300002645
50300002645
50300002646
50300002647
50300002648
50300002648
50300002648
50300002650
50300002650
50300002651
50300002651
50300002651
50300002651
50300002651
16800001048
16800001055
16800001059
16800001067
50300002652
Página 9
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
0690
0690
3826
6007
6007
6007
6007
6007
6007
6007
6007
6007
6007
6007
1666
5733
5733
5733
4987
4479
3090
3090
3090
3090
7519
6065
6065
0165
0639
2085
2085
2085
5536
9433
0723
0723
0723
0723
0723
0723
0723
0723
6322
5499
5103
0165
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SEPSA, S.A. DE C.V.
SEPSA, S.A. DE C.V.
FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LOPEZ AGUIRRE RODOLFO
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, SA. DE CV
GARZA HERNANDEZ ELOY
CITITOUR, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
TRANSPORTE DE NOMINAS MES SEPTIEMBRE-2013
TRANSPORTE DE NOMINAS Y CUOTA MES DE MAYO-13
TERAPIAS ECUESTRES MES DE DICIEMBRE-2013
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE
COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR
BANDERAS DE 4.90 X 2 MTS CON LOGOTIPOS DE ARMAS NU
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA
SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA
COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA
REP DE CAJA Y TAPA TRASERA,REP DE RADIADOR Y AFINA
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M
ETIQUETAS IMPRESAS EN SELECCION A COLOR,LONAS, IMP
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI
PAGO FAC 409 MATERIAL SOLICITADO PARA REMODELACION
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01
THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
CARTUCHOS,Y MOUSE OPTICO
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO
EVENTO DEL PROXIMO JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013
PAGO FAC 0802 COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE PUERCO
VIAJE REDONDO A VERACRUZ AGENDA DESDE LO LOCAL 201
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI
FECHA DE
PAGO
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131213
20131216
20131216
20131216
20131216
FACTURA
YM10539
YM9386
0643
0585
0584
0583
0550
0588
0601
0602
0573
0621
0623
0603
323
296
298
299
0615
B2500
1942
1943
1944
1945
3075
A600
A609
B18
409
102
53
106
197
M1088
A0657
A 0682
A 0695
A0698
A 0609
A 0751
A 0669
A 0700
16122013
00802
11367
B18
MONTO
11,724.47
10,442.00
18,700.00
1,334.00
374.60
3,208.00
811.00
3,083.20
1,079.06
725.00
2,940.40
730.80
1,403.60
5,805.80
34,278.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
50,000.00
58,938.80
66,135.80
69,533.42
66,237.62
70,095.80
50,170.00
51,736.00
52,896.00
100,000.00
32,920.80
7,894.15
7,228.31
12,609.20
25,000.00
87,000.00
5,839.52
452.40
7,331.20
3,930.08
4,749.04
2,361.76
4,454.40
881.60
16,500.00
33,930.00
8,620.00
200,000.00
CTA.
CARGO
05760031
05760030
05170050
06260003
06250050
06250050
06250050
06250050
06250010
06250010
06250001
06120024
06120024
05610020
06160003
05610077
05610077
05610077
05810060
05810033
06850033
06850033
06850033
06850033
06050033
06050033
05260003
05910024
05610020
06850060
06850060
06850060
05870050
05860060
06430032
06160003
06020069
06020041
06020036
06020032
06020024
06020020
05160003
05160046
05120010
05910024
Nº CHEQUE
50300002652
50300002652
50300002654
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002655
50300002657
50300002658
50300002658
50300002658
50300002659
50300002660
50300002661
50300002661
50300002661
50300002661
50300002662
50300002663
50300002663
50300002664
50300002665
50300002667
50300002667
50300002667
50300002668
50300002669
50300002672
50300002672
50300002672
50300002672
50300002672
50300002672
50300002672
50300002672
16800001073
16800001074
50300002675
50300002676
Página 10
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
6271
5364
4776
4776
4776
1201
5733
5733
5733
4479
4479
9342
9342
6235
6269
5499
5733
5733
5733
5733
5733
7902
6083
6327
7519
8607
8607
7077
2065
8276
5499
5102
5102
5102
5102
5102
NOMBRE DEL PROVEEDOR
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV
LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA
RG Y ASOC, S.C.
VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.
VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.
VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.
CREACIONES NEIM´S, S.A. DE C.V.
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GUERRA GARZA RAMON
GUERRA GARZA RAMON
CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR
ALANIS LEAL SOLUS GERARDO
GARZA HERNANDEZ ELOY
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.
CREATIVIDAD ORGANIZADA Z S.A. DE C.V
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
DE LEON GONZALEZ ROSENDO
DE LEON GONZALEZ ROSENDO
LAVAMAC, S.A. DE C.V.
VELA RAMOS MARIO
CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO
GARZA HERNANDEZ ELOY
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
ALAMBRE GALVANIZADO,VARILLA CORRUGADA PARA PLAZA D
MALLA CICLONICA PARA PÑAZA DE LA COL. CONCORDIA
POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN
TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA
MALLA CICLONICA,PORTON INSTALADOS EN AREA DE ADQ
POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN
OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR
MES DE NOVIEMBRE DERIVADO DE LAS NOTIFICACIONES
UNIFORME PARA BASQUETBOL
UNIFORME PARA BOX
UNIFORME PARA SQUASH OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA NL
UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI
SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI
POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2
REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403
RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA 1ER INFORME DE GO
PAGO FAC 1761 FABRICACION DE PARRILLA PARA DRENAJE
SERVICIO DE BANQUETE PARA 3000 PERSONAS POSADA PAR
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO
CARTUCHOS Y PAPEL CON REC. SUBSEMUN 2013
POSADA EMPLEADOS DE CONFIANZA 19/12/13
FABRICACION Y MONTAJE DE 3 VILLAS NAVIDEÑAS,TRINEO
5000 INVITACIONES A COLOR (DIA DEL MAESTRO 2011)
MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE
MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE
SHOCK CORRECTIVO,CRISTALIN,CLORIZIDE TABLETAS,
PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES
RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA
PAGO FAC 0804 SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA NAV
CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
FECHA DE
PAGO
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131216
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131217
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
FACTURA
116
46
62
70
97
56
47
96
55
58
507
0506
F1485
F1484
F1486
15-A
303
305
300
B2950
B2948
1159
1102
0005
1761
0791
289
290
291
292
280
2713
234
00935
2895
0047
0049
A000933
1063
-1707
804
1756
1742
1751
1758
1596
MONTO
2,998.37
2,612.32
6,762.80
1,925.37
1,861.57
9,122.13
10,491.04
8,477.28
22,346.88
4,008.96
100,000.00
69,600.00
6,265.96
7,399.96
4,860.03
250,000.00
13,340.00
13,340.00
11,600.00
40,321.60
15,520.80
44,741.20
20,000.00
14,384.00
41,017.00
294,640.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
4,756.00
10,000.00
119,480.00
150,262.92
54,230.00
18,374.40
25,928.32
30,000.00
100,000.00
100,000.00
37,635.04
8,391.99
7,039.12
1,408.41
8,199.36
11,484.00
CTA.
CARGO
06850060
06850060
06850060
06850060
06850060
06850060
06340060
06340060
05870033
05810060
06430007
05540072
05950022
05950022
05950022
06200072
05610077
05610077
05610020
05810048
05810030
05810080
05810080
05610020
05860060
05610004
05810077
05610077
05610077
05610077
05610075
16870007
05610041
05610033
06050020
06850060
06850060
06930060
05910004
05610033
05610010
17000060
17000050
17000050
17000041
17000041
Nº CHEQUE
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002677
50300002680
50300002681
50300002682
50300002682
50300002682
50300002683
50300002684
50300002684
50300002684
50300002685
50300002685
50300002686
50300002686
16800001078
16800001079
16800001081
50300002687
50300002687
50300002687
50300002687
50300002687
50300002688
50300002689
50300002690
50300002691
50300002692
50300002692
50300002693
50300002695
50300002696
16800001100
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
Página 11
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102
6107
6328
9433
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
NOMBRE DEL PROVEEDOR
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.
PALOMO RODRIGUEZ RAMIRO
ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CONCEPTO
CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM
HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI
SOBRE MANILA,CAJA PLUMA,CAJA FOLDER,CHAROLA,GRAPAD
PAGO FAC 016MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 20
MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
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RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BAC
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
FECHA DE
PAGO
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
FACTURA
1801
1820
1716
1818
1704
1750
1800
016
CFDI 1
M1089
2188
2187
2180
A000047
A000009
A000008
2176
A000038
A000042
A000044
A000065
A000067
A000073
A000068
A000045
A000010
A000055
A000029
A000016
A000062
A000069
A000032
A000034
A000033
A000037
2181
2174
A000043
A000023
0988A
0962A
0967A
0969A
0963A
0959A
0954A
MONTO
5,022.80
5,118.48
1,736.52
2,394.73
23,795.66
3,269.71
494.90
34,800.00
122,748.88
859,313.50
1,357.20
1,397.80
12,035.00
3,480.00
649.60
2,807.20
835.20
278.40
5,939.20
974.40
4,837.20
696.00
696.00
2,807.20
1,740.00
8,352.00
928.00
24,911.00
1,670.40
4,756.00
556.80
7,540.00
1,276.00
1,740.00
4,814.00
556.80
7,888.00
5,533.20
7,656.00
11,716.00
10,741.60
10,741.60
29,760.96
29,760.96
2,598.40
17,400.00
CTA.
CARGO
17000033
17000033
17000032
17000031
17000020
17000020
17000020
16870001
05870033
06850060
05950022
05950022
05610077
05610077
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610050
05610024
05610021
05610021
05610021
05610021
05610021
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610003
05610075
05610024
05610024
05610021
05610021
05610020
05610020
Nº CHEQUE
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
16800001102
18400000007
50300002698
50300002699
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002700
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
Página 12
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
8163
8163
8163
8163
8163
0647
6083
1996
7889
7889
0377
0377
0377
0377
0377
0377
8863
5733
5733
5733
5733
5733
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
7902
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.
JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.
NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
GALLARDO MELCHOR CESAR
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
PAGO DE RENTA DE 20 GENERADORES PARA CARROS ALEGOR1
PAGO FAC 231 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS BAR
PAGO RENTA DE 10 EQUIPOS DE SONIDO PARA CARROS ALE
POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DALICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR
CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509
CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509
CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,
ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS
TONER PARA IMPRESORA MODELO 49 A (3 PIEZAS)
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA
PROTECTOR PARA HOJAS
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT
HOJAS OPALINA
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT
HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,PLUMAS,CINTA,CLIPS,LIGAS
HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA
HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA
HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETA PROF
FECHA DE
PAGO
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
FACTURA
0989A
0966A
0961A
0968A
0844A
20GEN
231
10EQ
2257
2284A
314
315
316
313
312
255
1928
306
307
308
310
304
1976
1945
2581
2380
1950
2307
2495
2546
2221
2085
2201
2514
2274
2439
2515
2512
2499
2498
2517
2583
2566
2381
2416
1978
MONTO
2,482.40
2,598.40
1,740.00
1,740.00
29,580.00
16,240.00
118,320.00
52,200.00
163,592.00
68,408.00
919.42
919.42
919.42
919.42
1,035.42
22,019.13
200,000.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
11,600.00
13,340.00
12,643.63
6,002.65
3,073.77
8,172.20
229.68
440.80
3,630.80
681.16
452.40
2,146.00
3,940.51
3,920.22
2,981.97
10,306.60
2,314.20
1,893.18
6,253.10
4,433.86
2,272.68
2,185.46
4,572.44
1,176.74
6,795.86
13,402.79
CTA.
CARGO
05610020
05610020
05380024
05380024
05380020
05610033
05610033
05610033
06250072
06250033
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810060
05320060
05610077
05610077
05610077
05610020
05610010
06020077
06020032
06020022
06000080
06000075
06000071
06000069
06000046
06000046
06000045
06000041
06000041
06000036
06000033
06000032
06000032
06000032
06000030
06000024
06000022
06000021
06000021
06000020
06000016
Nº CHEQUE
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
50300002701
50300002703
50300002704
50300002705
50300002706
50300002706
50300002707
50300002707
50300002707
50300002707
50300002707
50300002707
50300002708
50300002711
50300002711
50300002711
50300002711
50300002711
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
50300002713
Página 13
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
7902
7902
5364
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
NOMBRE DEL PROVEEDOR
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V.
RG Y ASOC, S.C.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
CAJA METALICA,ROTAFOLIO,HOJA PARA ROTAFOLIO,CALCU
CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA
PAGO FAC 0508 ASESORIA JURIDICA
TORNILLO DE AJUSTE,CAMARA RODADA 20,LLANTA RODADA
THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR
THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR
THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR
THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR
PINTURA VINILICA BASE Y OSTION,PLAFON TIPO GRANITO
CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA
THERMOS DE18.9 LTS,CODO,REDUCCION,DIABLITOS DE CAR
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL
MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS
FECHA DE
PAGO
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131218
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
FACTURA
2513
2572
0508
A2279
A2433
A2408
A1930
A2412
A2048
A1990
A2215
1314
1194
1292
1323
1324
1325
1320
1321
1288
1219
1317
1315
1263
1266
1365
1270
1273
1290
1272
1254
1259
1311
1326
1304
1305
1319
1301
1310
1289
1327
1313
1385
1312
1265
1217
MONTO
226.20
81.20
116,000.00
4,650.18
111.54
20,800.01
5,054.35
839.00
5,414.42
15,304.90
300.01
1,832.80
18,250.00
3,434.00
23,729.00
5,345.00
3,248.00
13,522.12
4,631.30
2,088.00
127,072.72
7,835.80
2,589.81
3,632.89
5,709.52
11,136.00
13,098.72
13,145.12
14,299.32
16,632.08
2,465.00
4,054.20
5,261.76
2,755.00
2,470.80
3,573.96
6,453.08
661.20
3,335.00
15,428.00
6,612.00
6,409.00
123,645.08
3,085.60
6,233.84
17,400.00
CTA.
CARGO
06000010
05610021
05540072
09210026
06850060
06370033
06340060
06340015
05870080
05870042
05610020
06250080
06250033
06250033
06250033
06250033
06250033
06250003
06250003
06210080
06120033
06050077
06050060
06050020
06050020
06050004
06020032
06020024
06020022
06020022
06000071
06000046
06000041
06000033
06000030
06000030
06000022
06000020
06000020
06000003
06000003
05610050
05610041
05610020
05610010
05380036
Nº CHEQUE
50300002713
50300002713
50300002714
50300002715
50300002715
50300002715
50300002715
50300002715
50300002715
50300002715
50300002715
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
50300002717
Página 14
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
2065
1519
1519
1519
1684
1684
1684
1684
1684
1684
1684
1684
1684
1684
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3839
9433
4204
6127
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
NOMBRE DEL PROVEEDOR
VELA RAMOS MARIO
COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
GRUPO SFORZO S DE RL DE CV
SILVA PONCE ERICK ROLANDO
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES
SUMINISTRO DE COMPRESOR,FILTRO DE PIEDRA,FILTRO SE
2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA
SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C
PAGO FACT. 144 SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL PLUS H
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1
POSTE,BRAZOS REFORZADOS,BALASTRAS,FOCOS 100W, 150W
RENTA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G,CAMION DE
BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC
VASOS DESECHABLES,PLATOS,CUCHILLOS,TENEDOR,CUCHARA
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY PARA EL INSTITUTO DE
3 ABANICOS DE PEDESTAL
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMPRA DE CARGADORES PARA CARRO Y OFICINA
BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
TOALLAS HUMEDAS PARA EL PACIENTE ANGEL RAMOS DONJU
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR
PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX
FECHA DE
PAGO
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
FACTURA
1063
6658
6112
6484
6593
6600
5850
5853
5846
5847
6920
6918
6919
6921
AL122
AL123
AL127
AL146
AL72
AL149
144
M1089
1429
0232
A383
A486
A410
9983
10076
A283
A487
A-23
A164
10055
A518
A489
A517
A203
A215
A488
A512
A96
A95
A515
A175
A174
MONTO
100,000.00
161,164.83
211,800.00
310,364.00
44,408.28
77,655.04
51,666.28
206,984.60
78,045.96
127,245.04
32,369.80
16,024.01
14,996.83
5,895.12
64,370.72
84,419.00
52,387.92
90,000.00
71,507.05
8,507.44
52,084.00
253,373.00
400,000.00
97,440.00
7,410.08
1,290.38
11,302.43
2,923.20
3,882.60
403.80
2,262.00
2,209.80
997.60
0.08
6,217.83
59,950.54
5,542.48
6,168.42
592.18
2,544.51
2,810.30
2,514.31
3,692.47
2,020.49
11,228.80
2,245.76
CTA.
CARGO
05910004
05890080
05870033
05870033
09210026
09210026
09210026
09210026
09210026
09210026
05870072
05870033
05870033
05870030
05890042
05890042
05890042
05890042
05890042
05890042
06850060
06850060
06130060
05320060
06340048
06250045
06250001
06240010
06160077
06160033
06160021
06160003
06160001
06130003
06120050
06120033
06120032
06120032
06120024
06120021
06120021
06120021
06120020
06100060
06050080
06050080
Nº CHEQUE
50300002718
50300002724
50300002724
50300002724
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002725
50300002726
50300002726
50300002726
50300002726
50300002726
50300002726
50300002728
50300002729
50300002730
50300002731
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
Página 15
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
0977
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
NOMBRE DEL PROVEEDOR
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CONCEPTO
COMPRA DE BANDA ANCHA DE 3G Y 4 MEGAS PARA CONCURS
LISTON CURLY
BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC
BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT
COMPRA DE MATERIAL PARA MERCADO DE CUARESMA
COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA PRODUCE
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML,DETERGENTE,CLORALEX
BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ,DULCES DE CARAMELO,A
BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL
BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL
BOLSAS PALOMITAS,SALSA BOTANERA,BOLSA DE PAPEL
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ,DULCES DE CARAMELO,A
BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC
BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC
BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURFICADA,PLATANO
ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML,DETERGENTE,CLORALEX
PALITOS DE MADERA,BOLSITAS,CHILE EN POLVO,ARMAZONE
COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE CORTE Y CONFECCI
CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAM
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL
RENTA DE TOLDO 6 X 6 MESA RECTANGULAR
RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA
RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA
RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA
RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA
RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLA ACOJINADA,MANTELES
FECHA DE
PAGO
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
FACTURA
A90
A579
A155
A533
A513
A490
A80
A589
A325
A535
10047
10068
10140
9888
10118
A484
A485
A166
A507
A309
A308
A282
A491
A472
A402
A257
A401
A370
A367
A388
A351
A317
A213
A239
A211
A288
A106
A581
0876A
0819A
0854A
0931A
0896A
0930A
0940A
0903A
MONTO
1,351.40
876.96
1,026.60
1,116.15
4,000.61
2,134.40
417.60
3,340.80
21,348.64
3,340.80
1,160.43
1,733.43
1,786.43
562.66
846.43
20,044.80
8,000.29
1,380.00
2,326.02
1,620.00
3,568.16
1,620.00
844.24
28,396.80
56,376.00
76,566.96
33,345.36
11,756.60
296.61
1,856.00
16,072.96
1,610.59
858.40
858.40
656.56
1,610.59
4,089.23
13,896.80
2,436.00
2,436.00
4,524.00
6,008.80
12,017.60
11,924.80
11,924.80
2,088.00
CTA.
CARGO
06020075
06000050
06000041
06000021
05950041
05950022
05910020
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610075
05610026
05610026
05610024
05610021
05610021
05610021
05610021
05610021
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610010
05340080
05610080
05610080
05610075
05610075
05610050
05610050
05610050
05610032
Nº CHEQUE
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002732
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
Página 16
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
8163
8163
8163
8163
8163
8163
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
3090
3090
3090
7205
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
NOMBRE DEL PROVEEDOR
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID
RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID
RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA
RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID
RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID
RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REALIZADO EN EL MP
RENTA DE 30 SILLAS PARA BRIGADAS DE PRIMEROS AUXIL
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PARQUE LINEAL L
ESTRUCTURA PARA BACK,
RENTA DE SILLA,SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADA EQUIPO DE SONIDO
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
PAGO FAC 2050 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES
PAGO FAC 2065 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES
PAGO FAC 2066 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES
PAGO FAC2874 COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS DE L
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ROL FAMILIAR EN
RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE REGIDORES DEL
RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULARES
MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA,TOLDO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO
RENTA MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA TOLDOS 6X6
RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO
RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA
RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO
RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO
SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA PARA REUNION INFORMAT
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
FECHA DE
PAGO
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
FACTURA
0918A
0878A
0894A
0920A
0917A
0880A
A000014
A000027
A000039
A000040
A000041
A000046
A000049
A000052
A000053
A000056
2104
2139
A000061
A000028
A000007
2116
2178
A000048
A000063
A000021
A000089
2172
2066
2066
2066
2874
1365M
1170M
1458M
1295M
1161M
1299M
1478M
1275M
1538M
1537M
1287M
1465M
1482M
1483M
MONTO
10,741.60
29,760.96
6,649.12
2,598.40
4,500.80
1,740.00
12,499.00
12,127.80
12,127.80
12,127.80
12,127.80
556.80
12,127.80
12,127.80
12,127.80
17,400.00
13,873.60
278.40
11,895.80
1,740.00
12,354.00
1,740.00
5,340.64
6,960.00
4,814.00
250.56
5,765.20
26,100.00
64,481.62
127,945.68
20,300.00
114,945.00
2,227.00
1,809.60
3,248.00
2,459.20
2,286.36
5,173.60
22,244.16
10,741.60
27,231.00
27,231.00
5,614.40
29,551.00
128,821.48
128,451.44
CTA.
CARGO
05610024
05610021
05610021
05610020
05610020
05380024
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610080
05610077
05610077
05610073
05610073
05610050
05610050
05610046
05610026
05610021
05610020
05610020
06850033
06850033
06850033
06220080
05610080
05610080
05610077
05610075
05610075
05610075
05610050
05610024
05610021
05610021
05610021
05610020
05610020
05610020
Nº CHEQUE
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002733
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002734
50300002735
50300002735
50300002735
50300002736
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
Página 17
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
9505
0165
0165
0165
0125
0125
3780
3780
5536
0112
0112
0112
6317
6358
6360
1469
3218
3085
7143
0261
5346
6341
6523
6523
3175
9433
7889
7889
0678
0678
0678
0678
0678
NOMBRE DEL PROVEEDOR
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.
MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV
MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV
LOPEZ AGUIRRE RODOLFO
MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.
MAQUINARIA MK, S.A. DE C.V.
GARCIA CASTILLO MARIA ELENA
GUTIERREZ MARTINEZ RENE ARIEH
UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C
EHRLICH, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.
REYES ROCHA DANIEL ANGEL
RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V.
SOLO GAS, S.A. DE C.V.
RED RECOLECTOR SA DE CV
EDIFICACIONES E INMUEBLES LEF S.A DE C.V.
PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.
PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.
ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS
DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
CAICEDO ACOSTA LIZETTE
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R
RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA
RENTA TOLDO,ESTRUCTURA,EQUIPO DE SONIDO CHICO,MESA
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES
SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS
MATERIAL UTILIZADO PARA CURACIONES Y APLICACION DE
MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO
RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME
RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES
TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGICOS,NUTRI
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PSIC
PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ,PSICOLOGICO
PAGO FAC F07309 RENTA REVOLVEDORA TB C /MOTOR HOND
PAGO FAC FA 3834 HOJALATERIA Y PINTURA UNDAD FORD
RENTA DIARIA DE CAMION DE 4 TONELADAS PARA TRASLAD
PAGO FAC 33 SERVICIO DE TRANSPORTACION
IMPLEMENTACION EN CAMPO Y CAPAC. DE PERSONAL DE SI
COBERTURA FOTOGRAFICA ENCENDIDO PINO NAVIDEÑO Y PI
PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO
PAGO DE FACT. 68385 RECOLECCION DE DESECHOS
SUMINISTRO DE MATERISLES PARA LA REMODELACION DE E
SUSBSIDIO MES DE OCTUBRE-2013
SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013
REFORZAMIENTO CONTRA DENGUE SERVICIO DE FUMIGACION
MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01
LICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR
PAGO DE SERVICIO COMEDOR LICITACION NºDA-LP-04-12
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
FECHA DE
PAGO
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131219
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
FACTURA
1315M
1439M
1396M
1495M
1318M
1507M
1494M
1490M
1489M
1211M
1477M
1520M
1277M
1414M
B18
B24
B15
1486
1497
A340
A350
197
3
B 25
B 12
f7309
FA3834
106
33
0154
030
4559
CFD22753
68385
45
C353
C345
A5343
M1088
2284A
2289A
A2562
A 2342
A2055
A2627
A2624
MONTO
28,983.76
203,395.56
27,231.00
29,551.00
70,064.00
91,057.68
27,231.00
76,290.88
29,551.00
35,897.36
29,551.00
83,608.16
4,500.80
29,099.76
35,200.00
333,400.00
31,400.00
328,827.66
732,161.09
181,300.00
318,700.00
61,897.14
233,240.00
366,990.00
699,770.00
17,750.00
22,040.00
29,120.00
185,600.00
200,000.00
35,280.00
46,400.00
400,000.00
923,676.31
135,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
104,286.50
620,052.00
637,130.00
7,632.22
1,100.14
16,443.71
45,459.23
412.38
CTA.
CARGO
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05910024
05910024
05910024
05930024
05930024
05350072
05350033
05870050
05930024
05930024
05930024
06500060
05220080
05320060
05350020
05210080
05540046
05540046
06100072
18100060
05870060
05480072
05480072
06160024
05860060
06250033
06250033
09210026
06850060
06850060
06850060
06850060
Nº CHEQUE
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002738
50300002739
50300002739
50300002739
50300002740
50300002740
50300002742
50300002742
50300002743
50300002744
50300002744
50300002744
16800001112
16800001114
16800001117
16800001120
50300002745
50300002749
50300002757
50300002770
50300002771
50300002772
50300002773
50300002773
50300002774
50300002775
50300002776
50300002776
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
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SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0192
0192
0192
0192
0192
3245
3245
3245
0900
0900
0900
7205
7205
7205
7205
7205
7205
7205
6007
6007
6007
6007
6007
3780
3833
3833
3833
3833
3833
NOMBRE DEL PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.
SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
GUTIERREZ MORALES ROBERTO
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA
MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
CONCEPTO
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
BROCHAS Y RODILLOS
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL,MEDICIA ESPECIALIZADA
CONSULTA MEDICAS GRAL,MEDICINA ESPECIALIZADA E INT
CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD
CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD
CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD
RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR
3,688.97 M2 DE BACHEO
RENTA DEL CAMION TIPO BARREDORA,MARCA FORD PERIODO
RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1
RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1
RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1
CAMARA DIGITAL SONY DE 10 MEGAPIXELES FOTOGRAFICA
ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA
GUIA DE BARRIL,RECARGA DE BANDA ANCHA,CAMISAS DE V
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA
ADEROGYL,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITASH
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS
RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C
LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS
LIMPIZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS
LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR
FECHA DE
PAGO
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
FACTURA
A2622
A2366
A2094
A2626
A2634
A2340
A2047
A1664
A2712
A 2635
A2629
A1932
A2563
A2559
A2560
A2564
A2567
731
781
732
733
734
1334
1335
1327
99
100
102
2815
2849
2850
2853
2844
2814
2817
0590
0616
0642
0649
0569
A350
AL146
AL150
AL162
AL159
AL155
MONTO
424.91
4,020.00
2,257.99
1,982.56
2,161.43
467.02
515.04
990.00
1,980.00
249.32
828.01
4,138.00
987.15
1,389.91
960.06
2,238.22
3,821.76
227,732.08
300,000.00
71,435.50
353,941.52
349,911.51
47,200.00
32,912.30
33,400.00
127,600.00
114,840.00
7,560.00
2,900.00
1,948.80
9,442.40
348.00
3,567.00
1,044.00
8,767.28
7,716.20
2,749.20
16,257.40
16,257.40
754.00
51,340.00
6,703.98
25,473.60
95,833.98
5,994.88
20,132.96
CTA.
CARGO
06850060
06340060
06340060
06340060
06340060
06160004
06150080
06150032
05870071
05870042
05870042
05870021
05860026
05850026
05850026
05850026
05850026
05930024
05930024
05930024
05930024
05930024
06900026
05860060
05320060
05320060
05320060
05320060
06440004
06260003
06200030
05610075
05610020
05610020
05610020
06250003
05950022
05610020
05610020
05610020
05350033
05890042
05890042
05870080
05870080
05870060
Nº CHEQUE
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002777
50300002779
50300002779
50300002779
50300002779
50300002779
50300002780
50300002780
50300002780
50300002781
50300002781
50300002781
50300002782
50300002782
50300002782
50300002782
50300002782
50300002782
50300002782
50300002783
50300002783
50300002783
50300002783
50300002783
50300002784
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
Página 19
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3833
3833
0723
1684
5002
5002
5002
5002
5002
5003
5003
6264
6264
6264
6264
6264
6264
6264
6264
6264
6003
6003
8387
8387
8387
5536
5536
6587
0041
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.
ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.
MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV
MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV
ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV
ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV
ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV
LOPEZ AGUIRRE RODOLFO
LOPEZ AGUIRRE RODOLFO
MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
CONCEPTO
CAMBIO DE CAPACITOR POR FALLA Y RECARGA DE GAS
LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS
LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR
LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR
INSTALACION DE MINISPLIT,SUMINISTRO DE COMPRESOR P
CAMBIO DE BOVINA A EQUIPO,FORRAR TUBERIAS A BASE D
MTTO PREVENTIVO, REUBICACION DE UNIDAD EXISTENTE
REP. DE TARJETA Y CABLEADO ELECTRICO
SUMINISTRO DE COMPRESOR NUEVO PAR A 2 UNIDADES
LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR
LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS
PAGO FAC 717 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMPUTAC
DESMONTE Y NIVELACION DE TERRENO AREA PROXPOL
INVITACIONES IMPRESAS EN PAPEL IMPORTADO CON TINTA
COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO
COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO
COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESION ESCOBEDO
RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT,
RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT,
RENA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS
RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS
RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS
RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS
RENTA DE MANTELES POSADA NAVIDEÑA
RENTA DE PLANTA DE LUZ POSADA NAVIDEÑA
RENTA DE SILLAS NEGRAS,MICROFONO INALAMBRICO
RENTA DE SWITCHER DIGITAL CON OPERADOR,CAMARAS DE
RENTA DE VALLAS METALICAS,RENTA DE PLANTA DE LUZ
MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA
MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA
PAGO FAC 749 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA
PAGO FAC 750 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA
PAGO FAC 751 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA
PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1
PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1
BANDERITA MEXICANA 9X17 EN EXPLANADA PRINCIPAL
RENTA DE CAMIONETA DE REDILAS 2TON PARA TRASLADO D
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
FECHA DE
PAGO
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
FACTURA
AL157
AL160
AL153
AL154
AL151
AL158
AL164
AL163
AL152
AL156
AL161
717
5863
1133
1249
1248
1261
1245
A 361
A 423
2209E
2210E
2211E
2212E
2235E
2229E
2219E
2217E
2227E
A083699
A083831
751
751
751
165 166
165 166
A68074
1602
3339
3416
3398
3417
3223
3239
3382
3332
MONTO
7,292.92
7,396.16
5,751.28
8,628.08
12,325.00
4,519.36
7,806.80
9,449.36
75,507.88
18,285.08
63,442.84
101,558.00
87,000.00
27,198.00
12,122.00
9,651.20
2,088.00
21,192.00
211,584.00
105,792.00
164,989.12
164,989.12
164,989.12
164,989.12
8,978.40
41,760.00
147,793.28
138,272.00
165,128.32
17,052.00
7,250.00
144,942.00
24,070.00
12,586.00
36,954.12
42,703.54
30,100.00
50,000.00
6,931.00
440.80
3,683.00
10,150.00
2,766.60
6,902.00
14,355.00
1,102.00
CTA.
CARGO
05870050
05870050
05870050
05870050
05870042
05870033
05870033
05870033
05870024
05870010
05870003
06020033
05870080
17000003
06160036
06160004
06160003
06050075
05320060
05320060
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
06850060
06850060
05870080
05870080
05870080
05870024
05870024
05610020
05350060
06050080
06050069
06050069
06050041
06050040
06050033
06050032
06050032
Nº CHEQUE
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002785
50300002786
50300002787
50300002788
50300002788
50300002788
50300002788
50300002788
50300002789
50300002789
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002791
50300002793
50300002793
50300002794
50300002794
50300002794
50300002796
50300002796
50300002799
50300002800
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
Página 20
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
7519
7519
7519
7519
0377
0377
0377
0377
0377
0377
0377
0377
6240
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
8163
4987
4479
4479
5733
5733
5733
1279
9550
6367
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0125
0125
0125
NOMBRE DEL PROVEEDOR
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
CANTU CHAPA SERGIO
SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA
ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA ROLEI SA DE CV
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,JGOS DE RECIBOS
4 LLANTAS 265/75 R 16
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT
30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA
COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 PARA UNIDADES DE SERVIC
REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A
REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 232 ELEMENTOS
EVENTOS POSADAS REGIDORES, DIRECTORES Y SRIOS
PAGO FAC 0166A COMPRA DE PIÑATAS NAVIDEÑAS PARA DI
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
RENTA DE CAMION
MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO
MEDICAMENTO OTORGADO EN EL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2
FECHA DE
PAGO
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131220
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
FACTURA
3383
3418
3321
3315
300
519
513
532
541
533
530
537
CFDI1848
0957A
0833A
0990A
0843A
0852A
0851A
0836A
0791A
0835A
0838A
0923A
0812
B2375
B2502
311
312
313
2257
4621
0166A
117
118
119
120
122
123
124
125
126
121
933
1096
1197
MONTO
9,570.00
788.80
783.00
5,742.00
12,565.63
7,463.44
8,103.50
1,230.28
1,230.28
1,230.28
1,230.28
1,230.28
31,320.00
10,532.80
6,356.80
10,741.60
54,746.20
2,598.40
4,500.80
2,482.40
2,482.40
4,500.80
1,740.00
1,740.00
113,680.00
8,398.40
52,890.00
13,340.00
13,340.00
13,340.00
32,886.00
80,255.00
14,674.00
127,600.00
127,600.00
114,840.00
127,600.00
127,600.00
127,600.00
114,840.00
127,600.00
114,840.00
114,840.00
59,591.29
381,026.11
59,382.60
CTA.
CARGO
06050020
06050010
06050010
06050004
06110060
06110060
06110060
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05610033
05610075
05610048
05610024
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05610020
05380024
05380024
06110060
05810080
05810080
05610077
05610077
05610077
05930080
05610041
05610033
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
05320060
06260024
05930024
05930024
Nº CHEQUE
50300002801
50300002801
50300002801
50300002801
50300002806
50300002806
50300002806
50300002806
50300002806
50300002806
50300002806
50300002806
50300002807
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002808
50300002809
50300002810
50300002810
50300002811
50300002811
50300002811
50300002812
16800001126
16800001134
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002817
50300002818
50300002818
50300002818
Página 21
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
4987
4987
6308
6065
6065
6065
6065
6065
6065
6127
6127
5515
5515
5515
5515
5515
5733
5733
5733
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
0443
1265
2065
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH
SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH
BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
ANTILLON ALCALA ROBERTO
SILVA PONCE ERICK ROLANDO
SILVA PONCE ERICK ROLANDO
CARRLUNSA SA DE CV
CARRLUNSA SA DE CV
CARRLUNSA SA DE CV
CARRLUNSA SA DE CV
CARRLUNSA SA DE CV
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA
BARBOSA SALAS JOSE ANGEL
VELA RAMOS MARIO
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
CONCEPTO
COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA
COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA
60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B
RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLT
RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE,CAMION DE VOLT
REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO
CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD
REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO
REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO
REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG
RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE
PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
FECHA DE
PAGO
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
FACTURA
0616
0615
A8368
A610
A572
A594
A640
A596
A598
0229
0260
3563
3231
3497
3502
3501
316
314
315
626
556
594
622
580
586
664
661
663
662
633
634
564
570
568
655
654
6805
1063
7031
7131
7133
7107
7073
7143
7217
7140
MONTO
14,558.46
188,040.12
100,000.00
72,210.00
10,672.00
69,272.42
121,800.00
10,927.20
24,650.00
37,007.50
102,660.00
27,086.00
8,705.72
13,108.00
677.44
2,308.40
13,340.00
13,340.00
13,340.00
3,833.77
4,317.52
7,050.42
16,878.00
5,659.63
371.20
7,019.17
26,791.35
2,064.80
13,479.14
15,412.92
4,356.96
3,712.00
26,134.83
5,402.11
9,507.35
1,241.20
50,000.00
100,000.00
1,508.00
1,975.00
1,417.52
2,835.04
2,999.76
1,418.68
6,032.00
2,245.76
CTA.
CARGO
05810060
05810060
05610033
06050080
06050033
06050033
06050032
05260003
05260003
05320060
05320060
05810080
05810060
05810060
05810060
05810060
05610077
05610010
05610010
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810050
05810003
05810003
05810003
05810003
17000032
05910004
06050050
06020079
06020073
06020073
06020071
06020071
06020060
06020060
Nº CHEQUE
50300002820
50300002820
50300002821
50300002822
50300002822
50300002822
50300002822
50300002822
50300002822
50300002823
50300002823
50300002824
50300002824
50300002824
50300002824
50300002824
50300002825
50300002825
50300002825
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002826
50300002827
50300002828
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
Página 22
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
1769
6936
6936
6936
6936
6936
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
CONCEPTO
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR
CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO
LONA IMPRESA PARA PROMOCION DE CONCURSO DE TALENTO
LONA IMPRESA,CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL
LONA IMPRESA,CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL
LONA PAVIMENTO CALLE CERRO DE LA S MITRAS
FECHA DE
PAGO
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
FACTURA
7213
7069
7086
7030
7120
7065
7072
7106
7066
7067
7219
7218
7070
7115
7221
7233
7084
7110
7129
7130
7087
7071
7141
7145
7139
7079
7214
7076
7224
7142
7128
7212
7064
7263
7063
7132
7216
7109
7215
7083
7088
F720
F623
F724
F1310
F934
MONTO
4,316.36
2,967.28
2,157.60
7,153.72
9,128.07
11,174.28
3,223.64
15,856.04
4,027.52
2,409.32
1,760.88
707.60
14,574.24
5,385.88
870.00
10,956.20
348.00
8,215.12
2,668.00
2,735.28
997.60
1,020.80
7,174.60
3,368.64
3,434.76
1,999.84
4,170.20
1,252.80
4,730.48
1,625.16
3,760.72
8,201.20
3,963.72
1,183.20
2,670.32
3,860.48
4,841.84
1,067.20
2,307.24
5,336.00
5,212.11
24,592.00
5,481.00
742.40
2,842.00
11,136.00
CTA.
CARGO
06020050
06020050
06020043
06020041
06020036
06020036
06020033
06020033
06020030
06020030
06020022
06020022
06020022
06020021
06020020
06020020
06020020
06020010
06020001
06000079
06000075
06000073
06000073
06000060
06000048
06000042
06000041
06000040
06000032
06000032
06000031
06000024
06000022
06000021
06000020
06000011
06000010
06000010
06000010
06000004
06000003
17000020
17000020
06050080
06050077
06050071
Nº CHEQUE
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002831
50300002835
50300002835
50300002835
50300002835
50300002835
Página 23
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
6936
8863
6083
7206
7206
7206
7206
7206
6372
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
5109
3952
3952
3952
8863
4479
6351
6351
6351
6351
8607
6289
5258
5213
6240
6240
6240
6240
NOMBRE DEL PROVEEDOR
ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.
GALLARDO MELCHOR CESAR
JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
BRUNO MARTINEZ CARLOS
TIJERINA GARCOA MAURE ESTEFANIA
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.
GUEL RODRIGUEZ LETICIA
GUEL RODRIGUEZ LETICIA
GUEL RODRIGUEZ LETICIA
GALLARDO MELCHOR CESAR
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV
CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV
CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV
CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV
DE LEON GONZALEZ ROSENDO
DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.
PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
CONCEPTO
LONA IMPRESA PARA INAGURACION CENTRO DE ATENCION
ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E
PRESENT.SONORA TROPICANA,LOS RIVERS POSADA JUECES
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE
RENTA DE CAMION DE VOLTEO
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA
SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y
COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS
FORMATOS DE SOLICITUD PARA PASAPORTES
MATERIAL DE IMPRENTA FORMATO RELACIONES EXTERIORES
COMPRA DE JUGUETES EVENTO JUGUETON TV AZTECA
ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E
REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA
PAGO FAC 7574 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL
PAGO FAC 7576 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABLES
PAGO FAC 7579 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL
PAGO FAC 7627 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL
PAGO FAC 0048 PINTURA EN PISO CANCHA POLIVALENTE C
COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS
500 DESPENSAS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR
COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
FECHA DE
PAGO
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131223
20131224
20131224
20131224
20131224
FACTURA
F933
1933
233
3097
3095
3098
3096
3100
0043
1376
1369
1370
1371
1372
1318
1335
1336
1337
1406
1300
1367
1374
1375
1316
1280
1364
1383
1256
1384
6018
6010
5808
1933
B2502
7627
7627
7627
7627
0048
O204
FB41314
884
CFDI1237
CFDI1531
CFDI1404
CFDI1530
MONTO
4,176.00
62,000.00
127,600.00
2,552.00
4,060.00
6,960.00
5,104.00
1,044.00
138,040.00
4,083.20
4,351.00
17,327.50
13,677.00
6,377.68
8,572.40
13,688.00
5,336.00
5,684.00
4,730.48
8,120.00
6,055.20
3,132.00
4,294.09
4,350.00
493.00
1,276.00
1,948.80
4,060.00
88,798.00
4,350.00
2,900.00
49,475.16
100,000.00
52,728.00
57,725.00
17,367.00
44,100.00
31,500.00
32,665.60
50,000.00
35,290.00
30,000.00
11,600.00
2,314.20
2,314.20
2,314.20
CTA.
CARGO
05610050
05320060
05610004
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05320060
06420048
06250033
06250033
06250033
06250033
06250001
06160030
06160030
06160030
06160004
06100004
06050032
06050032
06050020
06050010
06000020
05810080
05610077
05610077
05610004
06050079
06050010
05610046
05320060
05810080
05610033
05610033
05610033
05610033
05860060
06850060
06250004
05610004
06100033
05810080
05810080
05810080
Nº CHEQUE
50300002835
50300002842
50300002843
50300002844
50300002844
50300002844
50300002844
50300002844
50300002845
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002848
50300002849
50300002849
50300002849
50300002850
50300002856
50300002857
50300002857
50300002857
50300002857
50300002858
50300002859
50300002862
50300002863
50300002865
50300002865
50300002865
50300002865
Página 24
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
6240
6240
6240
6240
6240
6240
5002
0617
0723
0723
5504
6083
6083
6373
6373
6266
0639
5778
0377
0377
0377
0377
0377
0377
0377
0678
0678
0678
0678
0678
0678
0165
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
7519
6271
3133
0678
0678
3839
NOMBRE DEL PROVEEDOR
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.
S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.
ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY
JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.
JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.
DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE
DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE
PROYECTO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
DIPROMEFA, S.A. DE C.V.
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
SILVA VILLARREAL ALICIA
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.
ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA
CONCEPTO
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR
COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO
SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE 3,5
DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0
LAPTOP ACER ASPIRE E1-431-2847
ABONO A FACT. 1731 PRODUCCION DE SPOT NAVIDEÑO
PRESENTACION DE COMEDIANTE EN POSADA CON MEDIOS DE
PRESENTACION GPO.MUSICAL,SHOW INF.POSADA SSPYV
SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL
SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL
280 ESCUDOS MONTADOS EN MARCOS TEXTURA
MODULO DE RECEPCION, PUERTA,SILLA,BANCA METALICA
COMPRA DE TROFEOS PARA CARRERA NIÑOS HEROES
ACEITE,LIMPOAD.BUJIA,FILTRO,AFINACION,
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O
BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O
FILTRO,AFINAC.ACUMULADOR,LIMPIADOR,BUJIA
MANOMETRO
ADITIVO DE 2 TIEMPOS
CERRADURA,PERILLA,BOTON,CABLE DUPLEX
CHAPAS,LAVABO,BLASTRA,GABINETE,FOCOS,CINTA
TAIMER MARCA TORK
CINTA Y MARCADOR
SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ
RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI
RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG
RENTA DE MESA RETANGULAR,SILLA ACOJINADA,EQUIPO DE
RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG
RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG
RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI
RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI
2000 LIBROS A UNA TIN TA INT Y EXT T/CARTA ASESORI
OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR
PAGO FAC 174 MODULO DE CONCRETO REFORZADO COLINIA
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE
COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE
PAGO FAC 151 JUEGO INFANTIL SUMINISTRO E INSTALACI
FECHA DE
PAGO
20131224
20131224
20131224
20131224
20131224
20131224
20131224
20131224
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131227
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
FACTURA
CFDI1507
CFDI1505
CFDI1263
CFDI1262
CFDI1261
CFDI1264
1301
E987
A 0704
A 0705
1731
227
232
0001
0001
249
.631
556
631
625
627
628
.634
.635
629
A 2671
A 2633
A 2493
A 907
A 2085
A 2673
B24
2189
2175
A000051
A000090
A000036
A000035
A000026
2183
3301
507
174
A1194
A2409
151
MONTO
-
2,314.20
2,314.20
2,314.20
2,314.20
2,314.20
2,314.20
117,880.00
243,600.00
3,200.00
18,000.00
61,190.00
20,880.00
67,280.00
58,000.00
5,000.00
97,440.00
33,732.80
15,590.40
4,719.92
5,261.88
5,261.88
5,261.88
4,375.52
7,510.63
5,684.48
4,410.39
5,609.76
1,108.06
3,129.00
1,839.99
4,442.34
150,000.00
12,220.60
12,127.80
696.00
5,765.20
4,814.00
4,814.00
1,160.00
881.60
50,000.00
50,000.00
44,544.00
3,190.00
15,580.42
52,084.00
CTA.
CARGO
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
06050010
05320060
16870002
16870002
05540046
05610046
05610080
07610071
02300002
06050003
06410011
05610020
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
05810080
06340060
06100060
05870071
05870042
05870042
05610021
05910024
05610077
05610077
05610075
05610020
05610020
05610020
05610016
05610004
06050014
06430007
06850060
06850060
06150060
06850060
Nº CHEQUE
50300002865
50300002865
50300002865
50300002865
50300002865
50300002865
50300002866
50300002867
50300002869
50300002869
50300002871
50300002874
50300002875
50300002876
50300002876
50300002890
50300002892
50300002893
50300002894
50300002894
50300002894
50300002894
50300002894
50300002894
50300002894
50300002895
50300002895
50300002895
50300002895
50300002895
50300002895
50300002896
50300002897
50300002897
50300002897
50300002897
50300002897
50300002897
50300002897
50300002897
50300002898
50300002899
50300002900
50300002901
50300002901
50300002902
Página 25
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013
Nº PROV
5504
3133
3133
4479
4479
0377
7519
7519
7519
7519
7519
7519
7519
5346
5346
0723
5734
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.
MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL
RED RECOLECTOR SA DE CV
RED RECOLECTOR SA DE CV
HERNANDEZ VILLA ANTONIO
RANGEL BANDA JANNET EUGENIA
CONCEPTO
LIQUIDACION FAC 1731 PRODUCCION Y POST PRODUCCION
MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M
MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M
REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD
REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD
LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 12.5/70 L-16 Y 19.5
HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA
CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB
HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA
CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB
SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN
HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA
SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN
PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS
PAGO DE FACT. 68584 RECOLECCION DE DESECHOS
COMPRA DE PORTATIL,DISCO DURO,TINTA EPSON
EXAMENES MEDICOS P/PERSNAL DE SSPYV SUBSEMUN 2013
FECHA DE
PAGO
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131230
20131231
20131231
FACTURA
A1731
172
173
B3347
B3373
303
A4570
A4546
A4567
A4635
A4649
A4596
A4586
67629
68584
A 0701
A-626
MONTO
61,190.00
18,560.00
14,848.00
34,370.80
20,044.80
52,335.98
24,650.00
4,118.00
1,357.20
3,393.00
603.20
11,310.00
841.00
78,465.48
461,838.16
93,226.00
342,000.41
CTA.
CARGO
05540046
06850060
06850060
05810080
05810080
06110060
06050077
06050071
06050050
06050036
06050036
06050032
06000021
18100060
18100060
06020046
16870003
Nº CHEQUE
50300002904
50300002906
50300002906
50300002907
50300002907
50300002908
50300002909
50300002909
50300002909
50300002909
50300002909
50300002909
50300002909
50300002911
50300002911
50300002919
50300002921
Página 26
SRIO. DE ADMON FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL / LIC. RAPHAEL MARTINEZ GONZALES